No Group Condomínios podemos agora gerar um anexo na conta a pagar, com o comprovante de pagamento
borderô, processando um arquivo de retorno.
Como processar o arquivo de retorno
- Acesse o Menu Despesa > Contas a pagar:
- Cadastre uma despesa para incluir no borderô:
- Após cadastrar a despesa, selecione ela e clique em ‘Gerenciar borderô’ e depois em ‘Cadastrar borderô’
- Preencha todas as pendências e clique em Salvar:
- Após o cadastro do borderô, selecione a despesa novamente e clique em ‘Gerenciar borderô’, em ‘Processar arquivo retorno’:
- Ao abrir a tela de -Baixar contas por arquivo retornado pelo banco-, clique em ‘Selecionar’ para escolher o arquivo
- de retorno e depois clique em Processar:
- Será exibido as ocorrências retornadas pelo banco e já irá baixar a despesa e gerar o anexo com o pagamento:
Como visualizar o comprovante de pagamento anexado
- Ao concluir o processamento do arquivo de retorno, e para a tela de contas a pagar, após alterar a Situação para [Baixada], irá exibir a despesa paga e o símbolo para exibir o anexo do comprovante:
- Clicando no ‘clips’, será feito o download do comprovante:
- Visualizando o arquivo de comprovante de pagamento: